365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员会2017年度部门决算公开
目 录
第一部分365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员会单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员会2017年度部门决算情况说明
第四部分联系方式
第五部分名词解释
第一部分365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员会概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家和省有关工业和信息化工作的法律法规和方针政策;负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规和政策的执行情况。(二)根据本市国民经济和社会发展总体规划,拟订全市工业和信息化领域的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施;会同有关部门拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策并监督检查执行情况;研究和规划全市工业产业投资布局;提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)的建议;组织实施相关行业的准入管理;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域加强安全生产、应急管理工作;协调减轻工业企业负担工作。(三)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。(四)负责市加速推进新型工业化领导小组的日常工作,负责组织县市区和有关部门开展新型工业化及工业企业成长“十百千”工程的推进工作;会同有关部门综合管理全市工业经济,指导、协调和服务工业企业,建立服务工作体系;加强对中央在株企业服务。(五)组织拟订全市工业企业技术创新和培育发展战略性新兴产业政策并组织实施;编制技术改造规划并组织实施;推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,推进产学研结合和相关科研成果产业化;负责牵头推进智能制造业发展;推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展;指导相关行业加强质量管理工作。(六)研究提出促进全市中小企业和非公经济发展的政策措施,协调解决有关重大问题;负责市促进非公有制经济发展工作领导小组办公室的日常工作;拟订中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;指导、促进民营经济和中小企业发展,推进和完善民营经济和中小企业发展服务体系建设;负责全市中小企业发展专项资金的管理和使用工作;负责中小企业融资和担保的服务与协调工作。(七)参与拟订工业能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;负责工业企业的节能考核和监察工作;组织推进工业企业清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;综合协调产业园区节能减排和循环化改造等相关工作。(八)根据本市国民经济和社会发展总体规划和产业发展方向,指导工业布局调整、老工业区改造和产业转型升级,推进创意产业、工业设计业发展;会同有关部门拟定产业用地标准,推进工业项目向园区集中,合理调整布局;指导协调全市工业和信息化项目招商引资和项目建设工作,协调推进工业园区产业发展。(九)综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责全市电力行政执法工作;负责煤炭、电力要素保障、石油、天然气和原材料等工业经济运行保障要素的综合协调工作;负责盐业和国家储备盐的相关管理工作;促进工业企业的内部物流社会化;负责全市汽车产业发展的统筹协调工作。(十)组织拟订全市信息化发展规划及相关政策,协调解决重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全市信息化建设。(十一)负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设和软件服务外包工作;指导、协调动漫产业技术开发和相关产业发展;指导推进社会经济各领域大数据开发应用和大数据产业发展;依法监管信息服务市场。(十二)指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件;负责信息安全工程和使用财政性资金建设、改建、扩建的信息工程审查工作。负责财政性投资重大信息化项目的前置审核工作。(十三)制订全市无线电管理的具体办法并组织实施;协调处理本市行政区域无线电管理;会同有关部门审查行政区域内无线电(站)的建设布局和台(站)址,指配频率和呼号并核发电台执照;负责征收无线电管理规费;负责本行政区域无线电发射设备销售、维修市场的监管。组织、协调省、市无线电监测站对本行政区域的无线电监测。(十四)承担全市国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作;负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设;负责协调保障军品生产工作。(十五)指导、协调全市工业和信息化领域的对外交流与合作;指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。(十六)指导市企业管理协会的有关工作,负责联系相关产业协会和社会中介组织。(十七)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。(十八)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算公开范围包括委机关及8个下属二级机构。分别是市节能减排监督管理处、市信息产业发展中心、市企业管理协会秘书处、市加速推进新型工业化领导小组办公室、市电力行政执法支队、市汽车产业发展工作领导小组办公室、市中小企业发展服务中心、市无电线监测站。其中市节能减排监督管理处属独立核算单位,其他二级机构纳入机关统一核算。
第二部分365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员2017年度部门决算表
公开表格附后
第三部分365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员2017年度部门决算情况说明
一、关于365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员2017年度收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度年初结转和结余125.83万元;2017年度本年收入总计3707.5万元,比2016年度增加863.81万元,增长30.38%;2017年度本年支出总计3751.67万元,比2016年度增加870.46万元,增长30.22%;年末结转和结余81.66万元。
二、关于365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员2017年度收入决算情况说明
2017年度本年收入总计3707.5万元。其中:财政拨款收入3705.92万元,占本年收入的99.96%;其他收入1.57万元,占本年收入的0.04%。
三、关于365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员2017年度支出决算情况说明
2017年度本年支出总计3751.67万元。按资金来源分,其中:财政拨款支出3721.67万元,占本年支出的99.2%;其他支出30万元,占本年支出的0.8%。按支出性质分,其中:基本支出2525.42万元,占本年支出的67.31%;项目支出1226.25万元,占本年支出的32.69%。按支出经济分类分,其中:工资福利支出938.69万元,占本年支出的25.02%;商品和服务支出1524.97万元,占本年支出的40.65%;对个人和家庭的补助1085.41万元,占本年支出的28.93%;基本建设支出及其他资本性支出172.6万元,占本年支出的4.6%;其他30万元,占本年支出的0.8%。
四、关于365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款年初结转和结余35.01万元;2017年度财政拨款本年收入3705.92万元,比2016年度增加877.23万元,增长31.02%;2017年度财政拨款本年支出3721.67万元,比2016年度增加915.46万元,增长32.63%。年末结转和结余19.26万元。
五、关于365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款本年支出3721.67万元,比2016年度增加915.46万元,增长32.63%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款本年支出3721.67万元。按预算分类分,其中:一般公共预算3721.67万元,占财政拨款本年支出的100%;按支出性质分,其中:基本支出2525.42万元,占财政拨款本年支出的67.86%,项目支出1196.25万元,占财政拨款本年支出的32.14%;按支出经济分类分,其中:工资福利支出938.69万元,占财政拨款本年支出的25.22%,商品和服务支出1524.97万元,占财政拨款本年支出的40.98%,对个人和家庭的补助1085.41万元,占财政拨款本年支出的29.16%,基本建设支出及其他资本性支出142.6万元,占财政拨款本年支出的3.83%,其他30万元,占财政拨款本年支出的0.81%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款本年支出3721.67万元,比年初预算增加1701.38万元,增长84.21%。明细详见下表:
2017年度财政拨款支出数预决算对比情况表
单位:万元
科目名称 | 决算数 | 预算数 | 差额 | 原因 |
2069999其他科学技术支出 | 70.8 | 0 | 70.8 | 上年结转经济和信息化工作经费10万元、“十百千”工程跨台阶奖励0.8万元,本级追加园区建设专项资金60万元。 |
2080501归口管理的行政单位离退休 | 465.13 | 440.53 | 24.6 | 本级追加离退休人员2016年度综合治理奖 |
2080502事业单位离退休 | 6.49 | 6.18 | 0.31 | 本级追加二级机构退休人员2016年度综合治理奖 |
2101101行政单位医疗 | 166.87 | 156.61 | 10.26 | 2017年度在职人员工资调整追加医疗费 |
2101102事业单位医疗 365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本 | 9.35 | 9.8 | -0.45 | 在职人员退休,减少医疗费 |
2150501行政运行 | 1621.17 | 1407.17 | 214.00 | 在职人员调整基本工资64.45万元;2017年津补贴提标76.91万元;2016年度综合治理奖50.49万元;2016年政绩考核奖32.57万元;黄甫南抚恤金14.63万元等; |
2150502一般行政管理事务 | 53.73 | 0 | 53.73 | 年初结转和结余29.41万元;本级追加招商引资工作经费20万元等; |
2150508无线电监管 | 1.00 | 0 | 1.00 | 上级指标无线电管理经费 |
2150510工业和信息产业支持 | 86.00 | 0 | 86.00 | 本级追加新型工业化考核经费及考核奖励66万元;动力谷建设领导小组办公室工作经费20万元 |
2150599其他工业和信息产业监管支出 | 1036.12 | 0 | 1036.12 | 上年结转司勤人员安置费用20.41万元;门面超收安排成本9.89万元;2016年中央财政补助无线电管理经费95.15万元;经济和信息化工作经费13万元;科技成果对接会经费19.2万元;引进百强启动资金15万元;本级追加2016年“企业帮扶年”先进奖励33.84万元;现代服务业专项资金100万元;培训费用45.9万元;产融合作工作相关事项经费20万元;全国企业家活动日暨中国企业家年会经费515.84万元;人才队伍建设专项经费14.85万元;办公楼电梯建设经费50万元;食堂扩建改造经费37.77万元;经贸交流合作会活动经费6.21万元等; |
2150602一般行政管理事务 | 0.5 | 0 | 0.5 | 全市安全生产目标考核专项经费 |
2150605安全监管监察专项 | 2.00 | 0 | 2.00 | 安全专项资金 |
2150805中小企业发展专项 | 202.51 | 0 | 202.51 | 上年结转中小微企业购买服务资金54.4万元;本级追加“企业帮扶年”活动工作经费50万元;园区干部培训经费18.9万元;企业服务热线外包11.7万元;承接产业转移专项工作经费10万元;中小微发展资金57.5万元等 |
合计 | 3721.67 | 2020.29 | 1701.38 |
六、关于365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2525.42万元。按支出经济分类分,其中:工资福利支出938.69万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的37.17%,商品和服务支出484.74万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的19.19%,对个人和家庭的补助1085.41万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的42.98%,其他资本性支出16.58万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.66%。
七、关于365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费支出总计97.52万元,比年初预算数减少31.48万元,降低24.4%,原因是单位认真贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和省市若干规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控“三公”经费。其中:公务接待费43.53万元,比年初预算数减少24.47万元,降低35.99%,原因是严格公务接待费的管理,严格控制接待标准和陪同人员;公务用车购置及运行维护费35.21万元,比年初预算数减少11.79万元,降低25.09%,原因是严格公务用车购置及运行维护费的管理,降低公车运行成本;因公出国(境)费18.78万元,比年初预算数增加4.78万元,增长34.14%,原因是二级机构市节能减排监督管理处因工作需要参加培训增加因公出国(境)费用。
2017年度“三公”经费支出总计97.52万元,比上年决算数减少21.76万元,降低18.24%,原因是继续加强措施规范“三公”经费管理使用,厉行节约,努力降低行政运行成本。其中:公务接待费43.53万元,比上年决算数减少6.24万元,降低12.54%,原因是严格审批公务接待费支出,禁止消费烟酒,减少了接待的批次和人次;公务用车购置及运行维护费35.21万元,比上年决算数减少24.32万元,降低40.85%,原因是严格执行公务用车管理制度,减少运行费用;因公出国(境)费18.78万元,比上年决算数增加8.8万元,增长88.18%,原因是二级机构市节能减排监督管理处因工作需要参加培训增加因公出国(境)费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度因公出国(境)团组数为3个,因公出国(境)人次数为3人;2017年度公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为7辆;2017年度国内公务接待批次为244个,国内公务接待人次为2143人。
八、关于365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出501.32万元,比2016年增加126.01万元,增长33.57%。主要原因是:增加半年的公务交通补贴、司勤人员安置费、租车费、市运动会开支、物业管理费、电费等支出。
(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额492.99万元,其中:政府采购货物支出150.72万元、政府采购工程支出107.39万元、政府采购服务支出234.88万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
2017年度,本部门依据部门职能、整体战略规划、年度工作计划,结合本年度部门预算资金安排情况,精心组织、科学合理地编报部门预算整体支出绩效目标书面报告,及时在政府门户网站进行了公开。按照部门预算整体支出绩效目标的要求,严格执行预算,增强预算约束意识,提高科学化、精细化预算管理水平。严控“三公”经费,加强对会议费、培训费使用的监管,促进厉行节约和规范管理。规范专项资金管理与使用,深入开展财政支出绩效评价,对资金实施绩效自评和核查,建设阳光财务,提高了资金效益。圆满地完成了各项工作任务,预算绩效管理取得新成效。
第四部分联系方式
以上信息由办公室负责接受公众询问,接洽人:巫晓红;联系电话:0731-28681018。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。