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        365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员会2015年度部门决算公开说明

        发布时间:2016-01-03 16:07浏览次数:字体:[ ]

        365老玩家入口_彩票365app老版本软件下载_office365ios版本经济和信息化委员会2015部门决算公开说明

         

        一、部门职责及机构设置情况

        (一)部门主要职责

        市经济和信息化委员会是负责全市工业经济运行和信息化发展的综合管理部门。主要职责是贯彻执行、监督检查国家、省有关促进工业和信息化发展的方针政策,编制实施全市工业和信息化发展规划,提出实施促进非公有制经济和中小企业发展政策措施,协调减轻工业企业负担,负责工业经济运行调节和煤电气油等生产要素保障,负责盐业和国家储备盐的相关管理工作组织实施节能行动方案和资源综合利用工作,牵头推进智能制造业发展,促进服务业与制造业融合发展负责全市汽车产业发展的统筹协调工作,协调处理本市行政区域无线电管理监测承担全市国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作负责全市电力行政执法工作,指导生产企业物流外包,承担推进新型工业化日常工作,协调解决工业和信息化发展中的重大问题,指导市企业管理协会的有关工作。承办市人民政府交办的其他事项。

        (二)机构设置情况

        根据株政办发[2015]65号文件,市经信委内设办公室、人事教育科、政策法规科、运行监测协调科等16个科室。下设8个正科级全额拨款事业单位,分别是市节能减排监督管理处、市信息产业发展中心、市企业管理协会秘书处、市加速推进新型工业化领导小组办公室、市电力行政执法支队、市汽车产业发展工作领导小组办公室、市中小企业发展服务中心、市无电线监测站。

        (三)人员编制情况

        市经信委定编102人,其中行政编制49人,事业编制53人(株政办发[2015]65号)。2015年末实有在职人员97人,离休人员3人,退休人员61人。

        二、2015年度部门决算表

        2015年度部门决算公开范围包括委机关及所属7个二级预算单位(市无电线监测站除外),其中市节能减排监督管理处属独立核算单位,市无电线监测站是2015年8月机构改革撤并过来,2015年收支仍在市无委办核算。

        公开表格附后:

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        01、收入支出决算总表

        02、收入决算表

        03、支出决算表

        04、财政拨款收入支出决算总表

        05、一般公共预算财政拨款支出决算表

        06、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        07、三公经费公共预算财政拨款支出决算表

        08、政府性基金预算财政拨款支出决算表

        三、预算执行情况分析

        (一)部门决算的基本情况

        1、支决情况

        2015年度收入总计2322.20万元,其中:一般公共预算财政拨款2321.82万元,政府性基金预算财政拨款0.38万元。本年度支出总计2411.93万元,其中:一般公共服务支出32.26万元,科学技术支出396.81万元,社会保障和就业支出417.01万元,医疗卫生与计划生育支出65.50万元,节能环保支出6.52万元,资源勘探信息等支出1430.92万元,其他支出62.91万元。

        2、一般公共财政预算财政拨款支出情况

        2015年度一般公共财政预算财政拨款支出2348.64万元,其中基本支出1759.96万元,主要为一般公共服务支出10万元,科学技术支出94.81万元,社会保障和就业支出417.01万元,医疗卫生与计划生育支出65.50万元,节能环保支出6.52万元,资源勘探信息等支出1166.12万元,主要用于在职人员的工资、津补贴、生育保险、医疗保险、住房公积金、政绩考核奖等,离退休人员的离退休金、生活补助、离休人员医疗费、临时人员工资等人员经费;以及机关运转所需会议、差旅、培训、车辆运行、维修、接待、车辆运行、办公设备购置等日常公用经费。项目支出588.68万元,主要为一般公共服务支出22.26万元,科学技术支出302万元,资源勘探信息等支出264.42万元,主要用于“十百千”工程成长激励奖金、中国制造2025株洲实施纲要咨询、株洲互联网+十三五规划课题研究经费等方面。

        3、“三公”经费决算情况

        2015年度“三公”经费支出合计162.49万元,比公开的2015年部门预算数减少63.38万元,比2014年部门决算数减少41.63万元,原因是单位认真贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和省市若干规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控“三公”经费,勤俭节约取得实效。分项为公务接待费支出65.13万元,比年初预算数减少31.24万元,降低32.42%,比上年决算数减少19.74万元,降低23.26%;公务用车购置及运行维护费支出78.50万元,比年初预算数减少37万元,降低32.03%,比上年决算数减少29.65万元,降低27.42%;因公出国(境)费支出18.86万元,比年初预算数增加4.86万元,增长34.71%,比上年决算数增加7.76万元,增长69.91%,原因是因工作需要,省市领导组织外出考察国际有关产业时要求经信委相关负责人参加,均有湖南省人民政府出国 赴港澳任务批件、湖南省因公出国(境)参团人员征求意见表,手续齐全。

        4、机关运行经费决算情况

        2015年度基本支出1759.96万元(详见一般公共预算财政拨款基本支出决算表),其中人员经费1401.56万元,公用经费358.40万元。

        5、政府采购支出决算情况

        2015年度政府采购预算362.40万元,其中:货物123.4万元,工程20万元,服务219万元。实际采购金额319.69万元,其中:货物61.90万元,工程14.77万元,服务243.02万元。

        (二)部门决算分析及改进措施

        2015年,我们单位按照“全面、真实、准确、及时”的总体要求,顺利完成了部门决算编制工作。但在决算编制、送审、批复、公开中也存在不足,需进一步加强以下几个方面:一是提高认识,加强对部门决算工作的重视程度。二是加强业务培训,提高实际操作技能。三是加强部门决算数据的分析及利用。


        2015年度部门决算公开附件(市经信委)

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